{"id":594,"date":"2018-02-27T11:14:36","date_gmt":"2018-02-27T17:14:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.admingest.com\/blog\/?p=594"},"modified":"2018-02-27T17:05:26","modified_gmt":"2018-02-27T23:05:26","slug":"cfdi-relacionado-como-se-aplica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/admingest.com\/blog\/2018\/02\/27\/cfdi-relacionado-como-se-aplica\/","title":{"rendered":"CFDI RELACIONADO \u00bfCOMO SE APLICA?"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.admingest.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/CFDI-RELACIONADO-1.jpg\" alt=\"\" width=\"633\" height=\"423\" class=\"alignnone size-full wp-image-600\" srcset=\"https:\/\/admingest.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/CFDI-RELACIONADO-1.jpg 633w, https:\/\/admingest.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/CFDI-RELACIONADO-1-300x200.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 633px) 100vw, 633px\" \/><br \/>\nCon el nuevo Anexo 20 3.3 se ha agregado un nuevo campo donde tendr\u00e1s la posibilidad de establecer diferentes relaciones entre los tipos de comprobantes existentes.<br \/>\n<strong>\u00bfC\u00f3mo es?<\/strong><br \/>\nEs para indicar la relaci\u00f3n que existe entre los comprobantes que se emiten y que est\u00e1n relacionados con otros CFDI que fue generado y certificado.<br \/>\nEn este art\u00edculo, mostramos todas las relaciones que puedes hacer y cu\u00e1ndo aplican.<br \/>\n<strong>01. Nota de cr\u00e9dito de los documentos relacionados<\/strong><br \/>\nTipo de comprobante: CFDI de EGRESO.<br \/>\nEs la factura a la que se le realizo el descuento.<br \/>\nEsta relaci\u00f3n sirve para indicar que la Nota de Cr\u00e9dito que se est\u00e1 generando por concepto de Devoluciones, Descuentos o Bonificaciones.<br \/>\nAplicable: a un CFDI de Ingreso (Factura) en espec\u00edfico,<br \/>\nNo Aplica: no se deben registrar notas de cr\u00e9dito con comprobantes de tipo T (Traslado), P (Pago) o N (N\u00f3mina).<br \/>\n<strong>02. Nota de d\u00e9bito de los documentos relacionados<\/strong><br \/>\nTipo de comprobante: CFDI de INGRESO<br \/>\nLa nota de d\u00e9bito, se le env\u00eda al cliente para avisarle que ha aumentado el importe de su deuda.<br \/>\nEsta relaci\u00f3n sirve para indicar que la Nota de D\u00e9bito que se est\u00e1 generando por concepto de Cargos Adicionales.<br \/>\nAplicable: a un CFDI de Ingreso (Factura) en espec\u00edfico.<br \/>\nNo Aplica: no se deben registrar notas de d\u00e9bito con comprobantes de tipo T (Traslado), P (Pago) o N (N\u00f3mina).<br \/>\n<strong>03. Devoluci\u00f3n de mercanc\u00eda sobre facturas o traslados previos<\/strong><br \/>\nTipo de comprobante: CFDI de EGRESO<br \/>\nEsta relaci\u00f3n sirve para indicar que el comprobante que se est\u00e1 generando por concepto de Devoluci\u00f3n de Mercanc\u00eda<br \/>\nAplicable: a un CFDI de Ingreso (Factura) o a un CFDI de Traslado (Carta Porte) en espec\u00edfico<br \/>\nNo aplica: no se deben registrar Devoluciones de Mercanc\u00edas con comprobantes de tipo E (Egreso), P (Pago) o N (N\u00f3mina).<br \/>\n<strong>04. Sustituci\u00f3n de los CFDI previos<\/strong><br \/>\nTipo de comprobante: CFD de INGRESO.<br \/>\nEsto es para re facturar, es decir cuando te equivocaste, por ejemplo:<br \/>\n*Elaborar una factura<br \/>\n*se detecta error en la factura en cuanto al precio, rfc, etc.<br \/>\n*Cancelar la factura (Como lo indica el SAT)<br \/>\nEsta relaci\u00f3n sirve para indicar que el comprobante que se est\u00e1 generando, est\u00e1 sustituyendo a otro del mismo tipo, con excepci\u00f3n de los comprobantes de tipo I (Ingreso y E (Egreso) que pueden sustituirse entre cada uno de ellos o por el mismo tipo.<br \/>\n<strong>05. Traslados de mercanc\u00edas facturados previamente<\/strong><br \/>\nEsta relaci\u00f3n sirve para indicar que el CFDI de Traslado (Carta Porte) que se est\u00e1 generando es<br \/>\nAplicable: a un CFDI de Ingreso (Factura) o a un CFDI de Egreso (Nota de Cr\u00e9dito) en espec\u00edfico que se haya generado con anterioridad, esta relaci\u00f3n.<br \/>\nNo Aplica: con comprobantes de tipo P (Pago) o N (N\u00f3mina).<br \/>\n<strong>06. Factura generada por los traslados previos<\/strong><br \/>\nEsta relaci\u00f3n sirve para indicar que el CFDI de Ingresos (Factura) o el CFDI de Egresos (Nota de Cr\u00e9dito) que se est\u00e1 generando es aplicable a un CFDI de Traslado (Carta Porte) en espec\u00edfico que se haya generado con anterioridad, esta relaci\u00f3n no es aplicable con comprobantes de tipo P (Pago) o N (N\u00f3mina).<br \/>\n<strong>07. CFDI por aplicaci\u00f3n de anticipo<\/strong><br \/>\nTipo de comprobante: CFDI de EGRESO.<br \/>\nSe usa cuando se aplica un anticipo por medio de una nota de cr\u00e9dito.<br \/>\nEsta relaci\u00f3n sirve para indicar la aplicaci\u00f3n de un anticipo por lo que se deben generar un CFDI de Ingresos (Factura) o un CFDI de Egresos (Nota de Cr\u00e9dito).<br \/>\nAplicables: para comprobantes del mismo tipo.<br \/>\n<strong>08.- Factura generada por pagos en parcialidades.<\/strong><br \/>\nTipo de Comprobante: CFDI de INGRESO.<br \/>\nEste CFDI debe emitir una vez que el cliente haya pagado y en autom\u00e1tico abonar al saldo de la factura original.<br \/>\nAplicable: a un CFDI de Ingreso (Factura) o a un CFDI de Egreso (Nota de Cr\u00e9dito), CFDI de Traslado (Carta Porte).<br \/>\nNo Aplica: con comprobantes de tipo P (Pago) o N (N\u00f3mina).<br \/>\n<strong>09.- Factura generada por pagos diferidos.<\/strong><br \/>\nEs un CFDI que expide por el valor total de la operaci\u00f3n, con fecha posterior para el pago.<br \/>\nTipo de Comprobante: CFDI de INGRESO<br \/>\nAplicable: a un CFDI de Ingreso (Factura) o a un CFDI de Egreso (Nota de Cr\u00e9dito), CFDI de Traslado (Carta Porte).<br \/>\nNo Aplica: con comprobantes de tipo P (Pago) o N (N\u00f3mina).<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.admingest.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/CFDI-RELACIONADO2.jpg\" alt=\"\" width=\"1187\" height=\"1280\" class=\"alignnone size-full wp-image-597\" srcset=\"https:\/\/admingest.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/CFDI-RELACIONADO2.jpg 1187w, https:\/\/admingest.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/CFDI-RELACIONADO2-278x300.jpg 278w, https:\/\/admingest.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/CFDI-RELACIONADO2-768x828.jpg 768w, https:\/\/admingest.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/CFDI-RELACIONADO2-950x1024.jpg 950w\" sizes=\"auto, (max-width: 1187px) 100vw, 1187px\" \/><\/p>\n<p>Tanto para clave 08.-Factura generada por pagos en parcialidades y 09.-Factura generada por pagos diferidos.<br \/>\nNo hay lineamientos por parte de la autoridad para usar estas claves. Es posible que estas claves funcionen para una descripci\u00f3n de la relaci\u00f3n que existe entre un CFDI con complemento de pago y la factura de origen de la operaci\u00f3n. Por el momento no ha sido actualizada la guia de llenado por lo cual ano hay una postura oficial sobre el uso de estas claves.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con el nuevo Anexo 20 3.3 se ha agregado un nuevo campo donde tendr\u00e1s la posibilidad de establecer diferentes relaciones entre los tipos de comprobantes existentes. \u00bfC\u00f3mo es? Es para indicar la relaci\u00f3n que existe entre los comprobantes que se emiten y que est\u00e1n relacionados con otros CFDI que fue generado y certificado. 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